贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州罗甸县人民检察院概况
二、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州罗甸县人民检察院概况
(一)主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和认真落实各级党委和上级人民检察院的决策部署,统一思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3、贯彻落实上级人民检察院工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
4、依照法律规定开展由上级人民检察院交办的刑事案件的侦查工作。
5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由县级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由县级人民检察院承办提起公益诉讼工作。
8、负责应由县级人民检察院承办的生态环境保护的检察工作。
9、对追诉案件进行审查后报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。
10、负责应由县级人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
11、受理向县级人民检察院的控告申诉检察工作。
12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究,向立法机关、上级人民检察院提出立法及司法解释建议。
13、负责案件管理,组织开展司法办案质量检查、考评工作。
14、负责检察机关队伍建设、基础建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员工作,组织开展检察机关教育培训工作。
15、按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理本院领导班子、领导干部。
16、规划落实检察机关财务装备工作,开展检察技术信息工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
罗甸县人民检察院设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政工部、办公室6个内设机构,设财政拨款事业单位机关后勤服务中心1个。从预算单位构成看,罗甸县人民检察院部门决算包括:本级决算。
二、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度部门决算公开报表
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| 表1 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,870.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 1,115.62 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 52.78 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 34.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 50.23 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 1,870.67 | 二十四、债务付息支出 | 52 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 本年支出合计 | 53 | 1,253.47 |
年初结转和结余 | 26 | 295.07 | 结余分配 | 54 |
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| 27 |
| 年末结转和结余 | 55 | 912.27 |
合计 | 28 | 2,165.74 | 合计 | 56 | 2,165.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 表2 收入决算表 |
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| 公开02表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,870.67 | 1,870.67 |
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204 | 公共安全支出 | 1,728.87 | 1,728.87 |
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20404 | 检察 | 1,003.87 | 1,003.87 |
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2040401 | 行政运行 | 641.33 | 641.33 |
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2040499 | 其他检察支出 | 362.54 | 362.54 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 725.00 | 725.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 725.00 | 725.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 52.81 | 52.81 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 49.78 | 49.78 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.78 | 49.78 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.03 | 3.03 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.15 | 0.15 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.83 | 34.83 |
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21011 | 行政事业单位医疗★ | 34.83 | 34.83 |
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2101101 | 行政单位医疗★ | 15.93 | 15.93 |
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2101102 | 事业单位医疗★ | 1.30 | 1.30 |
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2101103 | 公务员医疗补助★ | 17.60 | 17.60 |
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221 | 住房保障支出 | 54.16 | 54.16 |
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22102 | 住房改革支出 | 54.16 | 54.16 |
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2210201 | 住房公积金 | 54.16 | 54.16 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 表3 支出决算表 |
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| 公开03表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,253.47 | 1,015.73 | 237.74 |
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204 | 公共安全支出 | 1,115.62 | 877.87 | 237.74 |
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20404 | 检察 | 1,108.42 | 877.87 | 230.54 |
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2040401 | 行政运行 | 709.33 | 709.33 |
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2040499 | 其他检察支出 | 399.09 | 168.54 | 230.54 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 7.20 |
| 7.20 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 7.20 |
| 7.20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 49.78 | 49.78 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.78 | 49.78 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.01 | 3.01 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.13 | 0.13 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.83 | 34.83 |
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21011 | 行政事业单位医疗★ | 34.83 | 34.83 |
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2101101 | 行政单位医疗★ | 15.93 | 15.93 |
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2101102 | 事业单位医疗★ | 1.30 | 1.30 |
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2101103 | 公务员医疗补助★ | 17.60 | 17.60 |
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221 | 住房保障支出 | 50.23 | 50.23 |
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22102 | 住房改革支出 | 50.23 | 50.23 |
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2210201 | 住房公积金 | 50.23 | 50.23 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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| 表4 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,870.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 1,115.62 | 1,115.62 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.78 | 52.78 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 34.83 | 34.83 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 50.23 | 50.23 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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本年收入合计 | 24 | 1,870.67 | 二十四、债务付息支出 | 53 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 295.07 | 本年支出合计 | 54 | 1,253.47 | 1,253.47 |
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一般公共预算财政拨款 | 26 | 295.07 | 年末结转和结余 | 55 | 912.27 | 912.27 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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合计 | 29 | 2,165.74 | 合计 | 58 | 2,165.74 | 2,165.74 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,253.47 | 1,015.73 | 237.74 |
204 | 公共安全支出 | 1,115.62 | 877.87 | 237.74 |
20404 | 检察 | 1,108.42 | 877.87 | 230.54 |
2040401 | 行政运行 | 709.33 | 709.33 |
|
2040499 | 其他检察支出 | 399.09 | 168.54 | 230.54 |
20499 | 其他公共安全支出 | 7.20 |
| 7.20 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 7.20 |
| 7.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 49.78 | 49.78 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.78 | 49.78 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.01 | 3.01 |
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.13 | 0.13 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.44 | 1.44 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.83 | 34.83 |
|
21011 | 行政事业单位医疗★ | 34.83 | 34.83 |
|
2101101 | 行政单位医疗★ | 15.93 | 15.93 |
|
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.30 | 1.30 |
|
2101103 | 公务员医疗补助★ | 17.60 | 17.60 |
|
221 | 住房保障支出 | 50.23 | 50.23 |
|
22102 | 住房改革支出 | 50.23 | 50.23 |
|
2210201 | 住房公积金 | 50.23 | 50.23 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 750.33 | 302 | 商品和服务支出 | 249.40 | 310 | 其他资本性支出 | 3.81 |
30101 | 基本工资 | 425.90 | 30201 | 办公费 | 29.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 7.38 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 3.81 |
30103 | 奖金 | 74.88 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 72.30 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.91 | 30206 | 电费 | 9.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.85 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 30211 | 差旅费 | 13.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 54.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 17.89 | 30214 | 租赁费 | 1.39 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.18 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 1.43 | 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 | 9.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企事业单位的补贴 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.96 | 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 2.29 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 76.34 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 27.47 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 21.12 | 307 | 债务利息支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.85 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.68 | 30707 | 国外债务付息 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.87 | 39906 | 赠与 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 762.51 | 公用经费合计 | 253.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
编制单位:贵州省黔南州罗甸县人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 | 91.37 | 31.61 | -59.77 | -65.41 | 2018年购买新车,2019年无车辆购置
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 | 89.81 | 30.96 | -58.86 | -65.53 | 2018年购买新车,2019年无车辆购置 |
(1)公务用车购置费 | 68.33 |
| -68.33 | -100.00 | 2018年购买新车,2019年无车辆购置 |
(2)公务用车运行维护费 | 21.49 | 30.96 | 9.47 | 44.07 | 因脱贫攻坚,2019年车辆频繁下乡,运行维护费增高 |
3.公务接待费 | 1.56 | 0.65 | -0.91 | -58.39 | 全面落实出差人员出差用餐自行解决政策的结果 |
(1)国内接待费 | 1.56 | 0.65 | -0.91 | -58.39 | 全面落实出差人员出差用餐自行解决政策的结果 |
其中:外事接待费 |
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(2)国(境)外接待费 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
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3.公务用车购置数(辆) | 4 |
| -4 | -100.00 | 2018年购买新车,2019年无车辆购置
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4.公务用车保有量(辆) | 6 | 6 |
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5.国内公务接待批次(个) | 40 | 20 | -20 | -50.00 | 全面落实出差人员出差用餐自行解决政策的结果 |
其中:外事接待批次(个) |
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6.国内公务接待人次(人) | 300 | 100 | -200 | -66.67 | 全面落实出差人员出差用餐自行解决政策的结果 |
其中:外事接待人次(人) |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
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三、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度收支决算总计2,165.74万元,与2018年相比,增加892.34万元,增长70.08%。变动的主要原因是2019年政法基础设施拨款725万元,还有人员经费的增加,政法转移资金的结余。
(二)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,870.67万元,其中:财政拨款收入1,870.67万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
(三)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,253.47万元,其中:基本支出1,015.73万元,占81.03%;项目支出237.74万元,占18.97%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度收支决算总计2,165.74万元,与2018年相比,增加892.34万元,增长70.08%。变动的主要原因是2019年政法基础设施拨款725万元,还有人员经费的增加,政法转移资金的结余。
(五)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,253.47万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加275.15万元,增长28.12%。变动的主要原因是2019年人员经费支出增加,;2019年我院政法基础设施建设“两房”项目开始建工产生的项目开支费;2019年政法转移资金开支相对2018年有所增加,主要是因为检察装备建设;公用经费开支增加,主要原因是2019年我院投入的脱贫帮扶资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出1115.62万元,占总支出89%;社会保障和就业支出52.78万元,占总支出4%;医疗卫生与计划生育支出34.83万元,占总支出3%;住房保障支出50.23万元,占总支出4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为867.15万元,支出决算为1253.47万元,完成当年预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是:办案业务费和装备费由中央及省级直接下达,政法基础建设“两房”建设资金由中央及省级直接下达,不由本部门做预算支出。其中:
(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为550.03万元,支出决算为709.33万元,完成当年预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员工资晋升,相应增加了工资福利支出及五险两金支出,三类人员绩效经费及司法警察经费开支。
(2)公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为172万元(公用经费),支出决算为399.09万元,其中基本支出168.54万元,项目支出230.54万元,完成当年预算的232%。决算数大于预算数的主要原因是:办案业务费和装备费支出由中央及省级直接下达,不由本部门年初做预算支出,政法转移资金每年都有结余,滚动使用。
(3)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其中公共安全支出(项)。当年预算为0,支出决算为7.2万,完成当年预算的100%。决算数比预算数大的主要原因是:“十三五”规划项目,政法基础建设“两房”建设资金由中央及省级直接下达,不由本部门做预算支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为57.44万元,支出决算为49.78万元,完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是2019年养老保险基数下调。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.15万元,支出决算为0.13万元,完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是2019年失业保险基数下调。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.44万元,支出决算为1.44元,完成当年预算的100%。
(7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为1.44万元,支出决算为1.44元,完成当年预算的100%。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为15.93元,支出决算为15.93万元,完成当年预算的100%。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成当年预算的100%。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为13.28万元,支出决算为17.6万元,完成当年预算的133%。决算算大于预算数的主要原因是我院有4名事业编制人员,经党组研究决定,用公用经费为事业编制人员缴纳公务员医疗补助。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为54.16万元,支出决算为50.23万元,完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是2019年11月我单位有一名人员退休,2019年11月转隶监察委的9名人员工资等经费不在我院核算,公积金缴纳费相应减少。
(六)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.73万元,其中:人员经费762.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费253.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.61万元,比上年减少59.77万元,降低65.41%,减少原因是:2018年购买4辆新车,2019年无车辆购置。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少 0.00万元,;公务用车购置及运行维护费支出30.96万元,占97.95%,比上年减少 58.86万元,降低63.97%,减少原因是:2018年购买4辆新车,2019年无车辆购置;公务接待费支出0.65万元,占2.05%,比上年减少0.91万元,降低56.92%,减少原因是:全面落实出差人员出差用餐自行解决政策的结果。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵州省黔南州罗甸县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费30.96万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费30.96万元。主要用于:单位车辆维修、过路、燃油费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费0.65万元。具体是:接待上级部门调研考察、指导办案、交流学习等。
国内公务接待支出0.65万元,主要是:接待上级部门调研考察、指导办案、交流学习等。贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年国内公务接待20批次,100人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州罗甸县人民检察院机关运行经费支出253.21万元,比2018年增加142.52万元,增长128.76%,变动的主要原因是:因合并账面,政法转移经费和公用经费支出都在机关运行经费里体现,上年机关运行经费只包含公用经费的开支。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额109.62万元,其中:政府采购货物支出102.42万元、政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)整体支出绩效自评情况
年初工作任务:工资福利按标准发放,不违规发放津补贴,不超标准缴交社会保险和公积金等,严格控制公用经费支出,严肃财经纪律。完成情况:工资福利按标准发放,不违规发放津补贴,不超标准缴交社会保险和公积金等,严格控制公用经费支出,严肃财经纪律。取得的成绩:严格控制经费支出,同时保工资、保运转、保基本民生。
(3)项目支出绩效自评情况
年初工作任务:保障市县两级检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作;做好职务犯罪检察工作,做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作;严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定;贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则,及时、准确办理各类案件。完成情况:支持政法部门办案(业务)数量1287件,支持政法部门业务装备数量(台、套、件)8台,支持法律援助办案数量151件,支持开展司法求助数量9件,依法依规办理案件1287件。取得的成绩:人民群众对检察工作的满意度100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)是指:建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民检察院的实际工作需要,制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准,“两房”的全称是《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》,简称“两房”建设任务,是对检察机关履行各项法律监督职能,开展检察业务工作的基础保证。
(十九)公共安全支出(类)检察(款) 其他检察支出(项)是指:用于检察院业务、办案以及符合国家财政部门和人民检察院财务管理暂行办法当中所允许支付的相关业务支出,以及机关事业单位运转经费支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指:反映检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)是指:反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)是指:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)是指 :反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指:反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。